(一)部门机构设置、职责
根据北京市机构编制委员会《关于设立北京奥运城市发展促进中心有关问题的批复》(京编委〔2009〕16号),为传承奥运,促进发展,设立北京奥运城市发展促进中心。本部门是北京市政府直属正局级事业单位,经费形式为差额拨款,内设5个处室。
我部门2019年度纳入部门决算编报范围的单位包括本级1家单位。
北京奥运城市发展促进中心的主要职责:负责组织实施北京奥运城市发展促进项目,管理北京奥运会结余资金,负责北京奥运会知识产权的使用与转让,组织开展奥林匹克体育、文化、教育及宣传活动,组织推动本市残奥事业发展,承担北京奥运城市发展促进会的具体工作。
(二)人员构成情况
本部门事业编制44人,实有人数39人。
2019年度收、支总计7,094.71万元,比上年增加3154.36万元,增长80.05%。
(一)收入决算说明
2019年度本年收入合计7,088.62万元,比上年增加3153.83万元,增长80.15%,其中:财政拨款收入7,087.85万元,占收入合计的99.99%;其他收入0.76万元,占收入合计的0.01%。
(二)支出决算说明
2019年度本年支出合计3,880.28万元,比上年增加4.18万元,增长0.11%,其中:基本支出910.91万元,占支出合计的23.48%;项目支出2,969.37万元,占支出合计的76.52%。
2019年度财政拨款收、支总计7,087.85万元,比上年增加3153.60万元,增长80.16%。主要原因:年中追加2020年世界体育大会项目前期经费。
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出3,880.28万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出0.36万元,占本年财政拨款支出0.01%;文化体育与传媒支出3,879.78万元,占本年财政拨款支出99.987%;社会保障和就业支出0.13万元,占本年财政拨款支出0.003%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2019年度决算0.36万元,比2019年年初预算减少1.97万元,下降84.55%。其中:
“进修及培训”(款)2019年度决算0.36万元,比2019年年初预算减少1.97万元,下降84.55%。主要原因:进一步规范了培训费的使用。
2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2019年度决算3,879.78万元,比2019年年初预算减少198.11万元,下降4.86%。其中:
“体育”(款)2019年度决算3,879.78万元,比2019年年初预算减少198.11万元,下降4.86%。主要原因:2020年世界体育大会前期考察项目存有结余。
3、“社会保障和就业支出”(类)2019年度决算0.13万元,与2019年年初预算0.13万元一致。其中:
“行政事业单位离退休”(款)2019年度决算0.13万元,与2019年年初预算0.13万元一致。
本年度无此项支出。
2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出910.91万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
“三公”经费包括本部门所属1个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数3.40万元,比2019年“三公”经费财政拨款年初预算4.26万元减少0.86万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2019年决算数0万元,2019年年初预算数0万元。
2.公务接待费。2019年决算数0万元,比2019年年初预算数0.80万元减少0.80万元。主要原因:本年度没有此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数3.40万元,比2019年年初预算数3.46万元减少0.06万元。其中,公务用车购置费2019年决算数0万元,2019年年初预算数0万元,2019年购置(更新)0辆。公务用车运行维护费2019年决算数3.40万元,比2019年年初预算数3.46万元减少0.06万元,主要原因:严格控制“三公经费”的支出。2019年公务用车运行维护费中,公务用车加油1.83万元,公务用车维修0.71万元,公务用车保险0.53万元,公务用车其他支出0.32万元。2019年公务用车保有量2辆,车均运行维护费1.7万元。
本单位不属于机关运行经费统计范围。
2019年本部门政府采购支出总额2944.66万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出2944.66万元。授予中小企业合同金额2944.66万元,占政府采购支出总额的100%。
2019年本部门车辆7台(在用2台),160万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
2019年本部门国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
2019年本部门政府购买服务支出0万元。
1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.传承奥运、促进发展:指弘扬奥运精神,扩展奥运成果,促进奥林匹克事业和残奥事业在城市的持续发展,为建设“人文北京、科技北京、绿色北京”服务,推动北京世界城市和国际体育中心城市的建设。
北京奥运城市发展促进中心对2019年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目2个,占部门项目总数的28.57%,涉及金额2490.28万元。其中采用普通程序进行评价的项目为2019年冬季运动(北京)博览会,采用简易程序进行评价的项目为2019年“奥运城市杯”北京国际青少年冰球邀请赛。资金管理按照财务制度规定执行,项目资金运行良好,极大地发挥了其价值与效益。
(一)评价对象概况
为深入贯彻习近平总书记“带动三亿人参与冰雪运动”的重要指示、落实国务院《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》的精神,北京奥运城市发展促进会和国际数据集团拟按照《北京市人民政府关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》的部署中国企业的新机遇,举办本次国际冬季运动(北京)博览会(以下简称冬博会)。
冬博会由北京奥运城市发展促进会、国际数据集团共同主办。承办单位为北京奥运城市发展促进中心、爱奇会展有限公司。协办单位为冬季奥运会项目单项体育总会联合会,以及国际雪橇联合会、国际雪车联合会、国际滑雪联合会、国际冰球联合会、国际滑冰联合会、国际冰壶联合会、国际冬季两项联盟。首届冬博会于2016年10月举办,为期四天,展览面积2.2万平米,吸引了400余家展商、2万人次专业观众、10万人次普通观众以及500余家海内外媒体参加。
延续“冰雪力量”的主题,2019冬博会于2019年10月17-20日在北京国家会议中心举办。冬博会立足构建国际冰雪产业交流渠道,打造政府相关机构、企业联动的冰雪产业文化沟通平台,推动中国冬季运动发展,促进冬季运动项目在国内的普及,形成良好的产业氛围和文化氛围,强势助力2022年冬奥会筹办。本届冬博会在国际化、产业化、大众化等方面都取得了创新突破,并获得了各界的热烈反响。展览展示方面,本届冬博会展览面积共计30000平米,共有来自芬兰、奥地利、挪威等全球近20个冰雪强国以及不同国家和地区的600余家海内外参展品牌。论坛设置方面,开幕式暨主论坛和二十多场平行论坛及配套活动邀请了国内外240余位冬季运动领域权威专家、学者参与。四天观众访问量总数超过17.8万人次,其中专业观众多达2.4万人,超过600家国内外媒体进行跟踪报道,发稿量达2500篇次。同时,在本届冬博会上,共计达成百余项产业合作,切实推动了国际冰雪产业资源对接和交流融合。
本届冬博会得到国际奥委会、冬季奥运项目国际单项体育联合会、国际雪橇联合会等七个国际冬季单项体育组织,北京冬奥组委、中国奥委会和中华全国体育总会等单位的大力支持。来自北京市、河北省和有关省市领导,以及国际奥委会、国际冬季单项体育组织的负责人,驻华大使,著名企业代表等约1000人参加开幕式。本届冬博会因运行顺畅,服务水平一流,国际化、专业化程度高,得到与会嘉宾、企业代表和观众纷纷称赞。
(二)评价结论
项目绩效目标全部完成。展览面积、观众人数、展商数量、媒体报道数量等均达到预定目标。项目成本严格按预算执行,预算中未包括的道旗、地铁广告宣传费用由自筹资金解决。项目实施进度按预定计划逐步实现,最终展会成功举办,实现了促进实现“三亿人上冰上雪”,及带动冬季运动产业、冬季旅游及服务产业发展的社会效益和经济效益。客户、合作伙伴、观众满意度达到90%以上。
(三)存在问题
无。
(四)建议
无。
© Copyright 2020. All rights reserved
版权所有:北京奥运城市发展促进会 未经授权不得使用 京ICP备10016671号-1