Menu
EN

北京奥运城市发展促进中心2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)本单位性质、职责等情况

北京奥运城市发展促进中心为市政府直属正局级事业单位。北京奥运城市发展促进中心的主要职责:负责组织实施北京奥运城市发展促进项目,管理北京奥运会结余资金,负责北京奥运会知识产权转让,组织开展奥林匹克体育、文化、教育及宣传活动,组织推动本事残奥事业发展,承担北京奥运城市发展促进会的具体工作。

(二)机构设置情况

北京奥运城市发展促进中心内设6个处室,分别为办公室、对外联络部、大型活动部、宣传推广部、法律财务部、机关党委(人事处)。

(三)人员构成情况

北京奥运城市发展促进中心单位行政编制0人,实有人数0人;事业编制44人,实际38人。离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。

二、2022年收入及支出总体情况

(一)收入预算说明

2022年收入预算2463.32万元,比2021年2988.23万元减少524.91万元,减少17.57%。其中:本年财政拨款收入2008.68万元,比2021年2520.13万元减少511.45万元主要由于减少了“东京奥运会中国之家”一次性项目。本年其他资金收入454.65万元,比2021年468.1万元减少13.45万元,其他资金收入为单位自有资金部分。上年结转结余资金0万元,与2021年持平。

(二)支出情况说明

2022年支出预算2463.32万元,比2021年2988.23万元减少524.91万元,减少17.57%。

基本支出预算1515.03万元,占总支出预算61.50%,比2021年1552.65万元减少37.62万元,下降2.42%,主要由于人员变动等因素。项目支出预算948.29万元,比2021年1435.58万元减少487.29万元,下降33.94%,主要由于减少了“东京奥运会中国之家”一次性项目。其中:

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

2022年第十三届北京奥运城市体育文化节。以全面落实全民健身国家战略和“健康中国2030”规划大纲,活动以增强人民体质、提高健康水平、满足健身需求、建设健康北京、丰富广大市民体育文化生活为目标。2022年北京冬奥会结束以后,北京奥运城市体育文化节将成为双奥遗产传承的重要载体,通过组织开展适宜全民参与的体育健身项目、推广国际新兴运动、推广双奥文化,成为大众健身、双奥传承、国际交流的重要平台。2022年第十三届体育文化节包括双奥体育文化嘉年华、国际新兴运动推广、双奥文化宣传系列活动等内容。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公”经费的单位范围

北京奥运城市发展促进中心单位因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级单位。

(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算4.26万元, 2021年“三公”经费财政拨款预算数持平。其中:

1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元,与2021年预算数0万元持平。

2.公务接待费。2022年预算数0.8万元,与2021年预算数0.8万元持平。2022年公务接待费主要用于出席会议、考察调研、学习交流等国内公务活动。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数3.46万元,其中,公务用车购置费2022年预算数0万元,与2021年预算数0万元持平;公务用车运行维护费2022年预算数3.46万元,其中:公务用车燃油1.86万元,公务用车维修0.6万元,公务用车保险0.6万元,其他支出0.41万元。公务用车运行维护费2022年与2021年预算数3.46万元持平。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2022年北京奥运城市发展促进中心单位政府采购预算总额993.38万元,其中:政府采购货物预算8.74万元,政府采购工程预算69.5万元,政府采购服务预算915.14万元。

(二)政府购买服务预算说明

2022年北京奥运城市发展促进中心单位政府购买服务预算总额0万元。

(三)机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2022年,北京奥运城市发展促进中心单位填报绩效目标的预算项目3个,占本单位全部预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1435.58万元,占本单位年初全部项目支出预算的100%。

(五)重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(七)国有资产占用情况说明

截至2021年底,北京奥运城市发展促进中心共有车辆7台(在用2台),原值160万元,净值0万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),0万元,单位价值100万元以上的专用设备,0台(套),0万元。

六、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数:指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

相关附件下载

北京奥运城市发展促进中心单位2022年度单位预算报表

01收支总表.xlsx

02收入总表.xlsx

03支出总表.xlsx

04项目支出.xlsx

05政府采购预算明细表.xlsx

06财拨总表.xlsx

07一般公共预算财政拨款支出表.xlsx

08一般公共预算财政拨款基本支出表.xlsx

09政府性基金预算财政拨款支出表.xlsx

10国有资本经营预算财政拨款支出表.xlsx

11三公经费支出表.xlsx

12政府购买服务预算财政拨款明细表.xlsx

13项目支出绩效表.xlsx

© Copyright 2020. All rights reserved

版权所有:北京奥运城市发展促进会 未经授权不得使用 ICP10016671号-1